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答疑老师:Yan
两个没有关联 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:易老师
调增 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
没有发票需要调增 查看全部回复
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入长期待摊费用,每年摊销,每年汇算清缴的时候调增缴纳企业所得税 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
那成本只能扣70万,多的部分要调增 查看全部回复
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你说的是那笔收不回来的发票,已经在去年汇算清缴的时候调增了,是不是?现在想问怎么调整账务? 查看全部回复
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如果10到12月的报表还没申报,可以在上年改 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
将结转到成本的部份纳税调增 查看全部回复
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年末没有计提,你就补提到下一年度。 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
要调整 查看全部回复
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有风险,假如老板个人消费的,视同分红交20%个税,假如送客户的,也需要按照偶然所得申报个税 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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答疑老师:高老师
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答疑老师:税务师晓雨
如果暂估金额和实际金额一致,直接按照暂估金额计入成本费用即可,不再调账,汇算清缴做纳税调整就好 查看全部回复
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企业所得税调增调减,不做账务处理 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,弥补亏损的数字是在利润总额的基础上通过纳税调整以后的金额 查看全部回复
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公众号:会计宝
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